职位描述
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岗位职责
1. 协助领导完善公司审计制度的建设及各项审计流程,搭建和不断完善内审内控评价体系。
2. 协助领导制订审计部发展规划,依据行业特点与目标设置合适的审计周期和频次,并监督计划执行。
3. 以风险控制为导向,结合公司管理要求,按照要求组织实施对集团公司以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务核算、各项经济活动等审计、监察工作,以帮助公司合规经营、降低经营风险和管理风险。
4. 参与建立健全风险管理体系,逐步建立重大风险预警机制。通过风险模型和风险管理技术,对业务风险进行定性和定量评估。
5. 完善审计程序、风险数据库等标准化工作,审核工作底稿及报告,定期出具内部审计报告、监察调查报告、管理建议书、内控控制评价报告和风险评估报告。
6. 追踪各类报告发现问题的改善情况,并对改善结果考评,将对应的问题改善责任人纳入季度或年度绩效考核。
7. 负责完善制定模块审计信息化建设,推动风控、审计作业标准化、程序化、体系化、并保证作业质量。
8. 完成领导安排的其它工作。
任职资格
1. 本科及以上学历,专业不限。
2. 具备2年以上内控风控、财务内控、内部审计、信息化建设、数据分析、流程审计等经验者优先。
3. 有事务所内控审计或者财报审计经验者优先。
4. 熟练使用办公软件,具备良好语言表达能力。
5. 品德优秀,思维敏捷,逻辑推理及数据分析能力强,洞察力敏锐。
6. 有良好的沟通、组织协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养。
工作地点
地址:南京六合区南京-六合区南京钢铁集团有限公司幸福路8号
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。