职位描述
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岗位工作:
1、 组织实施内部控制制度建设及监督检查,负责内部控制制度的评审工作,评价内部控制制度执行的有效性,及时发现存在的风险和缺陷,并针对提出整改措施;
2、 组织协调对公司实施具体内部控制及相关审计,并完成审计报告,提出审计意见和结论;
3、 离任审计;
4、 按照内审工作制度定期向审计委员会报告工作;
5、 对公司内外部投诉项目进行反舞弊调查;
6、 实施财务审计及其他专项审计等;
7、 监督检查审计整改,推动问题改进;
8、 领导安排的其他工作事宜;
任职资格和要求:
1.财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;
2.具有在制造业工作的经验,熟悉审计、财务、会计工作;
3.具有很强成本会计背景;
4.有责任心,有敢于发现问题、纠正问题;
5.具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;
1、 组织实施内部控制制度建设及监督检查,负责内部控制制度的评审工作,评价内部控制制度执行的有效性,及时发现存在的风险和缺陷,并针对提出整改措施;
2、 组织协调对公司实施具体内部控制及相关审计,并完成审计报告,提出审计意见和结论;
3、 离任审计;
4、 按照内审工作制度定期向审计委员会报告工作;
5、 对公司内外部投诉项目进行反舞弊调查;
6、 实施财务审计及其他专项审计等;
7、 监督检查审计整改,推动问题改进;
8、 领导安排的其他工作事宜;
任职资格和要求:
1.财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;
2.具有在制造业工作的经验,熟悉审计、财务、会计工作;
3.具有很强成本会计背景;
4.有责任心,有敢于发现问题、纠正问题;
5.具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;
工作地点
地址:南京溧水区经济开发区孔家路7号
查看地
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职位发布者
HR
江苏本川智能电路科技股份有限公司
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行业未知
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100-199人
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私营·民营企业
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南京市溧水区前进路1号