(1)参与组织编制年度审计工作计划,参与制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
(2)参与开展常规审计,负责根据审计计划对总部及各分子公司实施审计,编制工作底稿;
(3)参与实施专项审计、部门审计、离任审计、财务审计、合同审计等工作,负责核查公司各项内控审核,包括对制度、流程审计等合理、合规性的核查。并对审计过程中发现的问题提出相关建议。掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
(4)负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;
(5)负责撰写审计报告及整改通知书,并跟踪并落实整改情况。
(6)负责审计项目相关资料的立卷归档整理工作。
(7)对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;
(8)协助上级领导完成各类信息的收集、录入、汇总工作;
(9)协助完成法务相关审批和审核;
(10)负责组织完成上级领导安排的其他工作。
任职要求:
(1)本科及以上学历,会计、审计等相关专业;
(2)熟悉审计流程和规范,掌握相关财务软件,扎实的审计和财务相关知识;
(3)具备较强的沟通协调能力和团队合作精神;
(4)具备较强的文字写作能力和数据分析能力;
(5)5年以上审计相关工作经验,有注册会计师或中级以上会计师职称优先;
(6)熟悉企业财务、会计、税务等方面的法律法规及政策,具备较强的财务分析能力、风险管理能力和内部控制能力;
(7)具备良好的职业素养和职业道德,高度的责任心和敬业精神。
(8)适应不定时出差工作需求。
工作时间:周一至周五工作日,8:30~12:00;13:00~17:30,周末双休。
公司福利:人性化管理,扁平化管理;节日假福利、定期培训、出差补助、餐补话补、定期福利体检、季度部门团建等多样化福利。
正式入职即缴纳社保公积金;
以上岗位隶属于审计中心。
工作地点:常州市钟楼区大数据产业园2号楼7~8楼



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互联网·电子商务
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200-499人
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私营·民营企业
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大数据产业园2号楼8楼